[发明专利]一种内部审计中的风险控制方法及系统在审
| 申请号: | 202010493088.0 | 申请日: | 2020-06-03 |
| 公开(公告)号: | CN111612604A | 公开(公告)日: | 2020-09-01 |
| 发明(设计)人: | 陈迎霞;邱国峰;刘璟;李瑜 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司 |
| 主分类号: | G06Q40/00 | 分类号: | G06Q40/00;G06Q10/06;G06F16/2458;G06Q10/10 |
| 代理公司: | 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 11363 | 代理人: | 逯长明;许伟群 |
| 地址: | 650011 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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| 摘要: | 本申请提供一种内部审计中的风险控制方法及系统,所述方法先获取内部审计系统中的待审计项目,通过风险库获取所述待审计项目中的待审计风险点,并对待审计风险点进行统计,通过统计为所述待审计风险点标记标签,将已标记标签的所述待审计风险点确定为推荐风险点,根据所述推荐风险点确定审计方案,并且根据已标记标签的所述待审计风险点更新所述风险库。本申请提供的内部审计中的风险控制方法及系统,能够实现风险控制,指引审计的关注方向,能够深化应用风险库,在内部审计中发挥作用。 | ||
| 搜索关键词: | 一种 内部 审计 中的 风险 控制 方法 系统 | ||
【主权项】:
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