[发明专利]一种内部审计中的风险控制方法及系统在审
| 申请号: | 202010493088.0 | 申请日: | 2020-06-03 |
| 公开(公告)号: | CN111612604A | 公开(公告)日: | 2020-09-01 |
| 发明(设计)人: | 陈迎霞;邱国峰;刘璟;李瑜 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司 |
| 主分类号: | G06Q40/00 | 分类号: | G06Q40/00;G06Q10/06;G06F16/2458;G06Q10/10 |
| 代理公司: | 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 11363 | 代理人: | 逯长明;许伟群 |
| 地址: | 650011 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 内部 审计 中的 风险 控制 方法 系统 | ||
1.一种内部审计中的风险控制方法,其特征在于,包括:
获取内部审计系统中的待审计项目;
根据风险库获取所述待审计项目中存在的待审计风险点;
对所述待审计风险点进行统计,根据统计结果为所述待审计风险点标记标签;
将已标记标签的所述待审计风险点确定为推荐风险点,以及根据所述推荐风险点生成审计方案发送至内部审计系统。
2.根据权利要求1所述的内部审计中的风险控制方法,其特征在于,获取内部审计系统中的待审计项目步骤之后,还包括:
获取内部审计系统中的历史审计项目;
获取所述历史审计项目中存在的历史风险点;
将所述历史风险点存储为风险库。
3.根据权利要求2所述的内部审计中的风险控制方法,其特征在于,将所述历史风险点存储为风险库的步骤,包括:
获取所述历史风险点所属的模块层级,根据所述模块层级存储所述历史风险点。
4.根据权利要求1所述的内部审计中的风险控制方法,其特征在于,对所述待审计风险点进行统计,根据统计结果为所述待审计风险点标记标签的步骤,包括:
统计所述待审计风险点历年出现次数,如果所述出现次数大于预设阈值,为所述待审计风险点标记高发风险标签。
5.根据权利要求4所述的内部审计中的风险控制方法,其特征在于,对所述待审计风险点进行统计,根据统计结果为所述待审计风险点标记标签的步骤,还包括:
判断同一年度其他审计项目中是否存在相同的待审计风险点,如果存在,为所述待审计风险点标记共性风险标签。
6.根据权利要求5所述的内部审计中的风险控制方法,其特征在于,对所述待审计风险点进行统计,根据统计结果为所述待审计风险点标记标签的步骤,还包括:
判断所述待审计风险点是否为所述待审计项目近两年首次出现,如果判断结果为否,则为所述待审计风险点标记屡审屡犯风险标签。
7.根据权利要求1所述的内部审计中的风险控制方法,其特征在于,将已标记标签的待审计风险点确定为推荐风险点,以及根据所述推荐风险点生成审计方案发送至内部审计系统的步骤之后,还包括:
将已标记标签的所述待审计风险点作为新的历史风险点存入所述风险库。
8.根据权利要求7所述的内部审计中的风险控制方法,其特征在于,将已标记标签的所述待审计风险点作为新的历史风险点存入所述风险库的步骤包括:
获取所述新的历史风险点所属的模块层级,根据所述模块层级存储所述新的历史风险点。
9.一种内部审计中的风险控制系统,其特征在于,所述内部审计中的风险控制系统包括服务器,所述服务器被配置为:
获取内部审计系统中的待审计项目;
根据风险库获取所述待审计项目中存在的待审计风险点;
对所述待审计风险点进行统计,根据统计结果为所述待审计风险点标记标签;
将已标记标签的所述待审计风险点确定为推荐风险点,以及根据所述推荐风险点生成审计方案发送至内部审计系统。
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